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古交市卫生和计划生育局2018年部门预算编制情况说明

时间:2018-03-28      浏览次数:        来源: 卫生计生局       字号:[ ]

古交市卫生和计划生育局

2018年部门预算编制情况说明

 

一、本单位主要职责是:(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。拟定全市卫生和计划生育规划和政策措施 ,并组织实施协调、监督、检查。(二)协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划和协调全市卫生和计划生育服务资源配置。(三)负责制定全市疾病预防控制规范、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;指导传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治。(四)负责卫生应急工作。拟定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划,指导实施突发公共卫生事件预防监测预警和风险评估计划,指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。(五)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。(六)负责拟定并实施卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。综合管理新型农村合作医疗工作。(七)负责制定全市各级医疗机构及其服务、技术、质量、安全的规范、标准,实施全行业管理。监督实施卫生专业技术人员执业标准和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责监督、管理医疗收费价格。(八)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,拟定基本药物采购、配送、使用的管理措施,监督和规范各级医疗机构基本药物使用。(九)负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施工组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。(十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。(十一)负责制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享的公共服务工作机制。(十二)拟定全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需、紧缺专业人才培养,选送住院医师、全科医师和专科医师规范化培训并落实到位。(十三)拟定全市卫生和计划生育科研、教育发展规划,组织卫生和计划生育相关科研项目攻关,指导科研成果的普及和应用工作,开展新技术开发和学术交流。管理全市医学继续教育工作,进行医学教育质量监督、检查。(十四)完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟定计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。(十六)组织实施中医药中长期发展规划和技术标准,加强中医药行业监管。组织实施中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作。(十七)负责离休人员和市级保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。(十八)指导直属事业单位人事、劳资管理,组织实施卫生和计划生育专业技术人员考试、评审和聘任考核工作;按照干部管理权限,对直属事业单位的干部实施全面管理。   (十九)承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口与计划生育领导小组和市防治艾滋病工作委员会、市爱国卫生运动委员会、市地方病防治工作领导小组的日常工作。机构设置及人员情况为:古交市卫生和计划生育局核定行政编制15名,其中:局长(党委书记)1名、副局长4名,总会计师1名。核定工勤人员编制2名,使用事业编制。

二、2018年收入预算安排16881520.89  元,比上一年增加6095021.89 元,原因是:项目经费中药品零差价补助增加4000000元,独生子女奖励费和事业经费增加3134880元、计生服务员工资等减少1039858.11元  ;2018年支出预算安排16881520.89元,比上一年增加6095021.89  元,原因是:项目经费中药品零差价补助增加4000000元,独生子女奖励费和事业经费增加3134880元、计生服务员工资等减少1039858.11元 。

三、2018年支出预算中,(行政及参公单位)机关运行经费安排251088.58元,比上年增加118128.58元,原因是:增加了福利费61088.58元、党建经费3400、其他交通补贴增加53640元。 。

四、本单位政府采购预算安排情况,本单位未安排政府采购预算;

五、本单位有无专业性较强的名词,本单位无需要进行解释的专业性较强的名词;

六、三公经费预算的增减变化情况如下:无增减变化


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